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跨区域涉税事项处理流程是怎样的?

来源:原创 作者:捷税宝 2021-09-13 23:21:26
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摘要:一般来说,如果企业存在跨区域经营,就需要在其它区域设立分支机构,而这些分支机构也是独立的纳税主体。但是在实际中也存在着临时性的跨区域业务经营情况,即没有在其它的区域设立分支机构,这时企业在进行纳税申报和税收缴纳时,就存在跨区域涉税问题。那么,企业跨区域涉税事项处理流程是怎样的?填写跨区域涉税事项报告表对于存在的临时性的跨区域经营业务,也就是A地的企业临时性的需要在B地办理相关的业务。在办理跨区域涉...

一般来说,如果企业存在跨区域经营,就需要在其它区域设立分支机构,而这些分支机构也是独立的纳税主体。但是在实际中也存在着临时性的跨区域业务经营情况,即没有在其它的区域设立分支机构,这时企业在进行纳税申报和税收缴纳时,就存在跨区域涉税问题。那么,企业跨区域涉税事项处理流程是怎样的?


跨区域涉税事项


填写跨区域涉税事项报告表


对于存在的临时性的跨区域经营业务,也就是A地的企业临时性的需要在B地办理相关的业务。在办理跨区域涉税事项时,首先就需要在A地填写《跨区域涉税事项报告表》。如果A地已经开通了网上填表业务,那么就可以在税务部门的网站上直接填写电子版本的报告表;如果不能在网上填写该表,就需要到当地的税务部门填写纸质的报告表,当然在所填写的报告表中还需要加盖企业的公章、也需要提交企业营业执照副本的。如果纳税人已经经过实名验证,就不需要提供后面说到的材料,只需要填写相关的报告表就行了。


跨区域涉税事项报验


如果说企业是第一次在当地填写跨区域涉税事项报告表,那么还需要向当地的税务主管部门申请报验,只有报验申请通过审核后,企业才能够知道,在B地所发生的临时性的业务所需要缴纳的税收应该如何处理,也就是说从中可以得知应该如何进行税收的缴纳。


填写跨区域涉税事项信息反馈表


企业在异地的临时性业务完成之后,还需要向当地的税务主管部门提交跨区域涉税事项信息反馈表,并在该表格中注明经营业务合同的具体项目名称,以及每一个项目所对应的应缴纳税额,已缴纳税额和未缴纳税额。不过,在填写该反馈表时,可能还会受到其它因素的影响,在比如结算时的金额超过了合同金额、相关发票延后才收到等,这些都会对企业实际的报税带来影响。因此,在实际操作和处理跨区域涉税事项时,建议企业可以先向专门的税收筹划平台来咨询,比如可以像捷税宝平台咨询,一方面了解国家或地方在该方面的政策,另一方面也能使填写的与跨区域涉税事项相关表格中的信息更加准确,这也能避免企业出现纳税风险。


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