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顾问费个人所得税大全

来源:捷税宝 作者:捷税宝 2019-01-21 14:42:35
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摘要:所谓顾问费个人所得税,就是指一些企业需要专家顾问的意见,就会聘用一些专家顾问,以高薪的模式聘用他们,每个月需要出一笔钱。专家在拿到企业的顾问费的时候,也会关心税费的问题,很多人觉得这不需要交税。但事实如何呢?顾问费个人所得税了解一下。顾问费个人所得税根据相关的规定,对高级的专家从事其劳动人事关系所在单位之外的其他地方取得的培训费、讲课费、顾问费,稿酬等各种的收入,依法缴纳个人所得税。顾问费个人所得


所谓顾问费个人所得税,就是指一些企业需要专家顾问的意见,就会聘用一些专家顾问,以高薪的模式聘用他们,每个月需要出一笔钱。专家在拿到企业的顾问费的时候,也会关心税费的问题,很多人觉得这不需要交税。但事实如何呢?顾问费个人所得税了解一下。


顾问费个人所得税


顾问费个人所得税

根据相关的规定,对高级的专家从事其劳动人事关系所在单位之外的其他地方取得的培训费、讲课费、顾问费,稿酬等各种的收入,依法缴纳个人所得税。 


顾问费个人所得税计算公式:

应交个人所得税=(工资-个人交五险一金金额-个人所得税扣除额3500元)*t适用税率-速算扣除数

例:应交个人所得税=(工资5800元-个人交五险一金金额1044元-个人所得税扣除额3500元)*税率3%-速算扣除数0元=37.68元。


附:调整后的7级超额累进税率如下:

一、全月应纳税额不超过1500元的,税率为百分之3,速算扣除数零;

二、全月应纳税额超过1500元至4500元的部分,税率为百分之10。速算扣除数一百零五元;

三、全月应纳税额超过4500元至9000元的部分,税率为百分之20。速算扣除数五百五十五元;

四、全月应纳税额超过9000元至35000元的部分,税率为百分之25,速算扣除数一千零五元;

五、全月应纳税额超过35000元至55000元的部分,税率为百分之30,速算扣除数两千七百五十五元;

六、全月应纳税额超过55000元至80000元的部分,税率为百分之35。速算扣除数五千五百零五元;

七、全月应纳税额超过80000的部分,税率为百分之45。速算扣除数一万三千五百零五元。


(注:本表所称全月应纳税所得额是指依照本法的规定,以每月的收入额减除费用叁仟元伍佰元后的余额或者减除附加减除费用后的余额。)


劳务报酬所得必须依法缴纳个人所得税


(一)继续加强个人所得税的宣传

税法宣传要时时进行,要在全民中广为普及,最终达到公民懂得《个人所得税法》、遵守《个人所得税法》和执行《个人所得税法》的良好氛围,尤其是国家公职人员,更应该时时处处模范执行国家税法,有劳务报酬所得的时候带头依法缴纳个人的所得税。


(二)劳务报酬所得者自动交纳

能到行政事业单位进行授课,搞审读,做鉴定、评审、咨询、面试和监考者,大多是国家公职人员,职位、水平都很高,出来进行这些工作,都是履行公职,供职单位给报销差旅费。额外领取劳务报酬本来就让人有些难得其解,结果还不主动缴纳个人所得税,就更令人难以置信。所以建议这些领取劳务报酬的同志,以后再领取类似的报酬时,要主动缴纳或主动提示,让劳务报酬的支付单位呢进行代扣代缴。


(三)劳务报酬支付单位代扣代缴

支付劳务报酬的行政事业单位,必须按照税法要求的“扣缴义务人在向个人支付应纳税所得(包括现金支付、汇拨支付、转账支付和以有价证劵、实物以及其他形式支付)时,不论纳税人是否属于本单位人员,均应该代扣代缴其应纳的个人所得税的税款”,“否则,纳税人应缴纳的税款由扣缴义务人补缴”,认真履行职责并严格办理劳务报酬的支付。


以上是顾问费个人所得税的相关知识,若是成立一个个人独资企业,那么高薪的顾问还可以将自己的工资分为两部分,一部分作为工资发放,一部分以服务费的形式发放至顾问的个独名下,这样一来可以省下很大一笔税负,更多个人独资企业的相关问题请咨询捷税宝哦。


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